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平成25年度当初予算の概要

最終更新日:2018年4月1日

 平成25年度一般会計予算ほか9件の当初予算に係る議案が平成25年第1回定例会において可決されましたので、その内容をお知らせします。

平成25年度当初予算の概要

 一般会計予算編成の基本的な考え方としまして、予算編成方針で掲げた「未来につなぐひとづくり」、「活力と魅力あふれるまちづくり」、「快適で安心できるくらしづくり」を重点施策として予算編成しました。
 市税等の自主財源の積極的な確保を図るとともに、徹底した行財政改革を推進することにより、限られた財源の重点的かつ効率的な配分を行いました。特に、義務的経費等の増に伴う歳出予算の増加に対応するため、財政調整基金等の積立基金を活用し、必要な財源を確保しました。
 これにより、タウンミーティングにおける市民からの意見・要望や重要課題に対応した施策・事業に取り組み、「住むことに誇りをもち、住んでよかったと思えるまち」の実現に向けた予算編成に努めました。
 その結果、平成25年度一般会計当初予算は、前年度当初予算対比1.6%増の総額1,021億9,000万円の予算規模となりました。

予算規模

区分 平成25年度 平成24年度 前年度比(%)
一般会計 102,190,000 100,570,000 1.6
特別会計 81,373,902 78,858,792 3.2
総計 183,563,902 179,428,792 2.3

(単位:千円)

会計別予算一覧

区分 平成25年度(A) 平成24年度(B) 前年度との比較
(A)-(B) (A-B)/B%
一般会計(イ) 102,190,000 100,570,000 1,620,000 1.6
特別会計 国民健康保険事業 39,328,000 38,630,000 698,000 1.8
後期高齢者医療 3,254,900 3,034,200 220,700 7.3
歯科診療事業 109,800 136,400 △26,600 △19.5
介護保険 19,218,500 17,511,000 1,707,500 9.8
母子寡婦福祉資金貸付 92,100 100,400 △8,300 △8.3
公共地下駐車場 143,200 139,700 3,500 2.5
農業集落排水 133,600 121,700 11,900 9.8
水道 9,533,804 9,535,799 △1,995 0.0
公共下水道 9,559,998 9,649,593 △89,595 △0.9
特別会計・小計(ロ) 81,373,902 78,858,792 2,515,110 3.2
総計(イ)+(ロ) 183,563,902 179,428,792 4,135,110 2.3

(単位:千円)

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お問い合わせ

財政部 財政課 予算担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5618(直通)
ファクス:049-225-2895

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